老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問(wèn)
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目在具體的會(huì)計(jì)工作中,是如何使用的,麻煩哪位老師能具體舉例說(shuō)明一下嗎?
答: 就是你收到發(fā)票,你沒(méi)有認(rèn)證,你就先吧發(fā)票發(fā)票上的稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
本月只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng),勾選認(rèn)證還需要提交么?月末需要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目里么
答: 沒(méi)有銷項(xiàng)可以不認(rèn)證的,計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅就可以,如果認(rèn)證了不抵扣就計(jì)入你說(shuō)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本期不準(zhǔn)備抵扣的進(jìn)項(xiàng)做哪個(gè)科目呀?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)呀?
答: 你好,本期不準(zhǔn)備抵扣的進(jìn)項(xiàng),是發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證的意思??

