
?老師,建筑勞務(wù)公司。清包工,收到甲方勞務(wù)款掛其他應(yīng)付款,支付勞務(wù)款沖其他應(yīng)付款,差額(實(shí)際是收的管理費(fèi)和稅)記收入,給甲方開發(fā)票再記應(yīng)交增值稅,沖收入,這樣記賬行不行
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,建筑勞務(wù)公司。清包工,收到甲方勞務(wù)款掛其他應(yīng)付款,支付勞務(wù)款沖其他應(yīng)付款,差額(實(shí)際是收的管理費(fèi)和稅)記收入,給甲方開發(fā)票再記應(yīng)交增值稅,沖收入,這樣記賬行不行
答: 同學(xué)你好 這個(gè)也可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買金稅盤時(shí),借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款 抵稅時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 嗎 貸 管理費(fèi)用
答: 抵稅的話,貸方是其他收益哦


charles 追問
2022-05-17 09:07
樸老師 解答
2022-05-17 09:14