我司上個(gè)月用無形資產(chǎn)對(duì)外投資了,什么時(shí)候才記入 問
辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記,同時(shí)開票給被投資公司,就可以做投資款了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報(bào)關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險(xiǎn)費(fèi);該費(fèi)用須計(jì)入完稅價(jià)格,按 “雜費(fèi)” 欄填報(bào)并以正價(jià) 100 美元申報(bào) 答
請(qǐng)我司用自形研發(fā)的計(jì)算機(jī)軟著對(duì)外投資,計(jì)算機(jī)軟 問
那個(gè)需要交增值稅的,需要開票的, 答
老師,超市采購初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票, 問
農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票,我們不用再開收購發(fā)票了 答
老師好,請(qǐng)問裝訂憑證里面的憑證順序是怎么排,先是 問
可以的,這個(gè)銀行回單屬于原始憑證,它不能一塊裝訂。他是裝訂在記賬憑證后面 答

老師,剛成立的新公司,法人用自己的錢買了一些辦公用品,就5000多塊錢,我發(fā)在其他應(yīng)付款里,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平,只有負(fù)債,沒有資產(chǎn),這個(gè)賬怎么平呀,
答: 你好,你的未分配利潤你看下有負(fù)數(shù)金額嗎?
計(jì)提社保的時(shí)候,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么辦?
答: 你好,做這個(gè)分錄并不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平啊 比如沒有其他業(yè)務(wù),就只有這個(gè)業(yè)務(wù) 資產(chǎn)是0,負(fù)債是其他應(yīng)付款余額,未分配利潤期末負(fù)數(shù),金額就是管理費(fèi)用發(fā)生額 負(fù)債+所有者權(quán)益也是0啊
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司剛成立 ,購買的辦公用品都是老板自己出錢 ,計(jì)入其他應(yīng)付款,可是資產(chǎn)負(fù)債表怎么不平呢
答: 您好!怎么不平呢? 你結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒

