
公司剛成立 ,購買的辦公用品都是老板自己出錢 ,計入其他應付款,可是資產(chǎn)負債表怎么不平呢
答: 您好!怎么不平呢? 你結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒
老師,新建公司,沒有實收資本,沒有任何收入,只有社保費支出,其他都沒有支出,社保費是現(xiàn)金支付,我做了計提,然后現(xiàn)金繳納,現(xiàn)金是從法人這邊暫借,做的其他應付款,資產(chǎn)負債表不平,只有負債,這個怎么辦
答: 你好,你的費用月末血結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,在未分配利潤里面體現(xiàn)的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,前年前接手的賬,以前會計做的賬,銀行少付了240多萬,從07年開業(yè)到2016年換了2個會計,都是手工賬,沒做銀行,從2017年到2019年又讓代賬公司給做的,銀行賬也是做的亂的沒法說,2020年我接手直接把這筆240多萬差額掛其他應付款了,沒動過,但是掛賬上,這個其他應付款一直是負數(shù),資產(chǎn)負債表也都能看出來,我要改的話怎么改?
答: 你好,能找到銀行流水對一下嗎?應該是轉(zhuǎn)入其他應收款。


尋水的魚 追問
2017-03-13 11:58
宋生老師 解答
2017-03-13 11:52
宋生老師 解答
2017-03-13 11:56
宋生老師 解答
2017-03-13 12:01