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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-30 19:37

你好,做這個(gè)分錄并不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平啊 
比如沒(méi)有其他業(yè)務(wù),就只有這個(gè)業(yè)務(wù) 
資產(chǎn)是0,負(fù)債是其他應(yīng)付款余額,未分配利潤(rùn)期末負(fù)數(shù),金額就是管理費(fèi)用發(fā)生額 
負(fù)債+所有者權(quán)益也是0啊

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你好, 是的,其他應(yīng)付款也填上就可以了
2020-07-13 09:48:13
你好,是的
2016-12-27 09:47:30
其他應(yīng)付款 200 ,未分配利潤(rùn) -200
2015-12-09 16:41:36
您好,建議1、收入是投保人的投入,要做收入的,2、支付賠保費(fèi)和管理費(fèi)用,要做費(fèi)用處理,不要利潤(rùn)表,也要走損益科目,不做損益科目不合適的。
2019-08-13 22:41:50
同學(xué)。你沒(méi)有發(fā)票的你作為預(yù)提入賬,這是正確的處理。 只是沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用你不能稅前扣除。 納稅時(shí)要調(diào)增處理。
2019-08-08 21:36:14
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