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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-18 15:59

你好,那就補(bǔ)計(jì)提一下就行了,借:應(yīng)付職工薪酬  貸:其他應(yīng)付款

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真賬實(shí)操問(wèn)題在官網(wǎng)首頁(yè)點(diǎn)在線客服會(huì)解答你這個(gè)問(wèn)題的
2019-06-20 16:01:42
企業(yè)應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)里面,管理費(fèi)用在利潤(rùn)表里
2018-12-29 12:04:00
你好,你的資產(chǎn)負(fù)債表上填其他應(yīng)付款的數(shù)字,未分配利潤(rùn)上填上相應(yīng)的數(shù)據(jù)就行的.
2018-01-11 14:47:09
您好,建議1、收入是投保人的投入,要做收入的,2、支付賠保費(fèi)和管理費(fèi)用,要做費(fèi)用處理,不要利潤(rùn)表,也要走損益科目,不做損益科目不合適的。
2019-08-13 22:41:50
同學(xué)。你沒(méi)有發(fā)票的你作為預(yù)提入賬,這是正確的處理。 只是沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用你不能稅前扣除。 納稅時(shí)要調(diào)增處理。
2019-08-08 21:36:14
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