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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-18 11:50

你好,應(yīng)當是  借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費用-研發(fā)費 貸:累計折舊

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您好,收到住宿費發(fā)票,抵扣進項稅額,應(yīng)該入賬時計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,也就是您說的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人,不抵扣進項稅額,直接計入管理費用-住宿費中。第二種分錄計入已交稅金是不合適的,已交稅金明細科目核算的是當月已交納的應(yīng)交增值稅額。
2020-07-07 15:35:30
差51.6?那你用管理費用調(diào)整一下就可以了
2019-10-17 09:49:47
你好,嗯嗯,可以的,可以這樣做的呢
2019-04-10 10:42:49
你好,借管理費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-09 16:48:36
你好,是的,當月要做的, 借:管理費用——辦公費 貸:其他應(yīng)付款 , 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用——辦公費
2020-06-30 11:25:38
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