老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

就是我們公司有電費收入,我做到其他業(yè)務(wù)收入里面去了,但是這個其他業(yè)務(wù)成本我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)了 就是國網(wǎng)開給我們公司發(fā)票,我們又向別家單位收取電費,所以導(dǎo)致我們有電費收入,就有了其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么轉(zhuǎn),就是發(fā)票開出去多少轉(zhuǎn)多少,因為我們沒有收取額外費用,國家開給我們多少,我們就問他們收多少 我知道啊,我自己支出的電費,我已經(jīng)記入制造費用了,然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,但是我說的是我們問別人收取的計入其他業(yè)務(wù)收入,然后要結(jié)轉(zhuǎn)的這部分
答: 同學(xué)你好 這個是其他業(yè)務(wù)成本
受托加工的會計分錄可不可以這樣做借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入-代加工結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借:生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用結(jié)轉(zhuǎn)受托加工成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本-制造費用或者就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:制造費用
答: 簡單點可以,規(guī)范一些的話還是應(yīng)該通過生產(chǎn)成本核算。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)制造企業(yè)把廠房其中的一個平臺出租出去了,記入了其他業(yè)務(wù)收入,那么其他業(yè)務(wù)成本應(yīng)該怎么做?分錄怎么寫
答: 同學(xué)你好!這個其他業(yè)務(wù)成本? ?是對應(yīng)的出租廠房部分的折舊哦 借:其他業(yè)務(wù)成本 ? ? ?貸:累計折舊

