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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-03-30 21:19

1當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
(2320000+34800)/1.13*0.13-4640/1.13*0.13+10*2400*1.1*0.13=273804.39

暖暖老師 解答

2022-03-30 21:20

2當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
78000-5000*0.13=77350

暖暖老師 解答

2022-03-30 21:20

3應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
273804.39-77380=196424.39

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您好,一般納稅人發(fā)票開錯(cuò)跨月了,需要先申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票紅字信息表,然后開票方根據(jù)紅字信息表開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2019-07-16 09:18:50
你好,和你專票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32
開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單
2015-12-01 13:37:57
不一樣的,銷項(xiàng)稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
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