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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-28 14:49

你好 ;     暫估的 成本 與你實際發(fā)票是否有差異; 你去看看  原來暫估原材料是不含稅做的還是含稅做的;這樣才能判斷進(jìn)項稅怎么走

愉快的裙子 追問

2022-03-28 15:04

有差異,暫估用的含稅金額

meizi老師 解答

2022-03-28 15:09

 你好;  那你就做一筆 :借進(jìn)項稅貸 原材料 就可以 。  去把 結(jié)轉(zhuǎn)的成本  沖  這部分進(jìn)項稅即可   

愉快的裙子 追問

2022-03-28 15:13

因為我不太會,老師能說全面一點嗎?怎樣用結(jié)轉(zhuǎn)的成本充進(jìn)項稅額?會計分錄怎么做?

meizi老師 解答

2022-03-28 15:21

 你好;      比如進(jìn)項稅是10  ; 你 不含稅金額是100 ; 你做了 110計入原材料對不對 ;現(xiàn)在做 借   進(jìn)項稅10  貸 原材料10      借主營業(yè)務(wù)成本 -10 貸原材料-10  就平衡了   

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你好 ; 暫估的 成本 與你實際發(fā)票是否有差異; 你去看看 原來暫估原材料是不含稅做的還是含稅做的;這樣才能判斷進(jìn)項稅怎么走
2022-03-28 14:49:52
是呀,為什么資產(chǎn)負(fù)債表存貨沒有數(shù)據(jù),科目余額表又有
2019-08-13 15:16:03
分錄這樣做對嗎?老師? 材料暫估入賬 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 結(jié)賬成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 下月初 借:原材料 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 紅字 收到發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:應(yīng)付賬款
2019-04-15 09:58:02
你好,你描述的是一種狀態(tài)(余額),而不是具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(比如購買材料),無法做分錄啊?
2023-06-01 20:35:23
壞賬準(zhǔn)備應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款的期末余額計提的
2018-12-30 10:55:49
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