老師!你好!我是新入職一家公司,現(xiàn)在收到前期付款的原料發(fā)票,前面會計已經(jīng)做了暫估入賬,也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,原材料科目余額表中無余額,我現(xiàn)在收到專用發(fā)票要怎樣入賬?會計分錄怎樣寫?如何平賬?
愉快的裙子
于2022-03-28 14:48 發(fā)布 ??831次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-28 14:49
你好 ; 暫估的 成本 與你實際發(fā)票是否有差異; 你去看看 原來暫估原材料是不含稅做的還是含稅做的;這樣才能判斷進(jìn)項稅怎么走
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你好 ; 暫估的 成本 與你實際發(fā)票是否有差異; 你去看看 原來暫估原材料是不含稅做的還是含稅做的;這樣才能判斷進(jìn)項稅怎么走
2022-03-28 14:49:52

是呀,為什么資產(chǎn)負(fù)債表存貨沒有數(shù)據(jù),科目余額表又有
2019-08-13 15:16:03

分錄這樣做對嗎?老師?
材料暫估入賬
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
結(jié)賬成本
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:原材料
下月初
借:原材料 紅字
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 紅字
收到發(fā)票
借:原材料
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)
貸:應(yīng)付賬款
2019-04-15 09:58:02

你好,你描述的是一種狀態(tài)(余額),而不是具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(比如購買材料),無法做分錄啊?
2023-06-01 20:35:23

壞賬準(zhǔn)備應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款的期末余額計提的
2018-12-30 10:55:49
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2022-03-28 15:04
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