老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答

印花稅沒(méi)有使用6稅2費(fèi)減半征收政策導(dǎo)致申報(bào)2月份印花稅時(shí)多交了稅款,已經(jīng)扣款。在提交更正申報(bào)時(shí)顯示已繳稅款是0,應(yīng)補(bǔ)退稅額為正數(shù),又要交一筆稅款嗎?要怎么操作呢
答: 你好;? ?多繳納了電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅哈? ;? 你是不是改了 。 電子稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理里面去? 退稅哈??
老師,我在申報(bào)印花稅時(shí),上面本期已繳稅額數(shù)據(jù)怎么來(lái)的?
答: 您好,是系統(tǒng)內(nèi)存自動(dòng)取數(shù)的,你要核對(duì)下是否有此數(shù),沒(méi)有就刪除。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我第一次報(bào)稅,申報(bào)印花稅,這個(gè)本期已繳稅額,是不是就是0?
答: 你后面那個(gè)2.2不繳納的嗎

