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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-04-04 09:49

分錄沒明白,怎么計入應(yīng)付賬款,2016年1月份做帳時,先沖減3月份的費用借費用(紅字)貸現(xiàn)金(紅字),可是這費用又是11月份的那就是借以前年度損益調(diào)整貸庫存現(xiàn)金

夢怡 追問

2017-04-04 10:29

我做的不對?

夢怡 追問

2017-04-04 10:50

我做的分錄只要把損益的調(diào)整成以前年度損益調(diào)整了吧

袁老師 解答

2017-04-04 09:40

紅沖借:應(yīng)付賬款貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付賬款;

袁老師 解答

2017-04-04 10:01

這個是過度科目,因為你不可能發(fā)生現(xiàn)金吧紅沖

袁老師 解答

2017-04-04 10:34

因為跨年了,都是以前年度損益調(diào)正啊

袁老師 解答

2017-04-04 10:51

是的

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紅沖借:應(yīng)付賬款貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付賬款;
2017-04-04 09:40:03
你好,不可以的
2017-04-04 11:01:28
用以前年度損益 調(diào)整科目記在20年就可以
2020-03-17 14:15:26
您好,3月份分錄,借:管理費用-裝修費,正數(shù),借;管理費用-裝修費,負(fù)數(shù)。
2017-03-12 21:27:25
發(fā)票直接附到上年憑證后面。
2017-04-05 20:56:30
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