
2016年(錯誤分錄是)借:原材料 600 應(yīng)交稅費102 貸:其他應(yīng)付 702 2017年發(fā)現(xiàn)(正確分錄是)借:原材料 700 應(yīng)交稅費102 貸:其他應(yīng)付款 802 在不沖稅金的前提下怎么做沖回的分錄
答: 不用做沖銷分錄,直接做調(diào)整憑證借:原材料 100 貸:其他應(yīng)付款 100
老師:7月購入原材料未付稅票已到。但未認(rèn)證,借:原材料 100 其他應(yīng)付款(待認(rèn)證) 13 貨:應(yīng)付帳款,這樣可以嗎? 到8月認(rèn)證的時候: 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項 13 貨: 其他應(yīng)付款 13
答: 你好!可以這樣,不過本身是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如上個月員工墊付了采購款,當(dāng)時借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:其他應(yīng)付款—員工,本月網(wǎng)銀支付員工采購款,這個網(wǎng)銀支付回執(zhí)是做到本月,還是做到上月?
答: 你好,回執(zhí)是計入到當(dāng)月


蘇老師 解答
2017-03-31 13:03
蘇老師 解答
2017-03-31 13:09