老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開(kāi)票金額:2654555.32(元),銷(xiāo)項(xiàng)稅額:238 問(wèn)
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶(hù)付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶(hù)這筆運(yùn)費(fèi)是客戶(hù)承擔(dān)的,我們幫客戶(hù)付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開(kāi)發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶(hù)自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問(wèn)
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

您好,想問(wèn)一下,在電子稅務(wù)局里進(jìn)行去年全年和今年1.2月的增值稅加計(jì)抵減扣除我應(yīng)該怎么操作。
答: 您好!你要重新更正申報(bào),具體填寫(xiě)辦法你可以看下這里 https://www.sohu.com/a/312811943_168771
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)票。比如開(kāi)了2萬(wàn)。稅務(wù)局除了扣增值稅,城建稅和附加稅。個(gè)稅會(huì)扣嗎
答: 你好,具體個(gè)稅是看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求的啊
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅當(dāng)年不能完全扣除,可否轉(zhuǎn)以后年度扣除(增值稅發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了)
答: 會(huì)計(jì)說(shuō)增值稅發(fā)票已認(rèn)證,如果不能當(dāng)年完全扣除,不能扣除的部分要按照25%來(lái)補(bǔ)稅,這是真的嗎?認(rèn)證以后還能不能轉(zhuǎn)下一年度扣除。望各位幫幫忙
小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票,稅務(wù)局已經(jīng)扣過(guò)增值稅了,想知道附加稅有沒(méi)有扣除 扣除是怎么扣除的
老師,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)的普通增值稅發(fā)票,除了扣繳增值稅和城建稅,還要扣繳個(gè)人所得稅嗎?
稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅點(diǎn)當(dāng)場(chǎng)扣除,應(yīng)怎樣記賬呢

