繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營業(yè)外收入,再記往來款;當(dāng)年的:直接紅沖營業(yè)外收入改記往來。 稅務(wù)報(bào)的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來款記賬。 無文件時(shí)全部調(diào)為往來,按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問次數(shù)用完,也就是在10月的時(shí)候申報(bào)9 問
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報(bào) 答
老師營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金需要實(shí)繳嗎?如果超過實(shí)繳的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問
對(duì)方拿過來的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費(fèi)借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用等 完工發(fā)給對(duì)方 借,銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個(gè)礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問
那個(gè)計(jì)入土地購買的成本 答

在異地預(yù)繳增值稅和稅金及附加,有完稅證明,沒有走基本戶和現(xiàn)金,做分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅貸其他應(yīng)付款待預(yù)繳稅款,對(duì)么?
答: 你好,稅金沒有繳納嗎
老師,我公司有內(nèi)外帳,單位同事去異地預(yù)交稅金的時(shí)候用的錢是內(nèi)賬銀行的錢,我就先掛帳,借,應(yīng)交稅費(fèi)~**,貸,其他應(yīng)付款~王**。月末,借,稅金及附加~**,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~**?,F(xiàn)在其他應(yīng)付款~王**一直在掛賬。我現(xiàn)在怎么做把它充平呀!謝謝。
答: 你好,借其他應(yīng)付款~王**,貸銀行存款,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
單純看一下這兩張報(bào)表存在哪些問題呢?能看出來的就是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)這個(gè)合理么?還是說存在負(fù)數(shù)是因?yàn)闆]有事先計(jì)提造成的呢?其他應(yīng)收款也是負(fù)數(shù)這個(gè)是不是也不正常?其他應(yīng)付款掛了幾百萬是不是也要清賬呢?另外就是利潤表 稅金及附加那些地方都沒有數(shù)據(jù)是不是也不合理?
答: 1、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是正常的,說明有進(jìn)項(xiàng)留抵 2、其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)該分析填列,貸方余額填到其他應(yīng)付款 3、應(yīng)收應(yīng)付如果余額是正確的,暫時(shí)掛賬沒有問題 4、稅金等應(yīng)該通過稅金及附加科目核算,利潤表稅金及附加沒有數(shù)據(jù),說明稅金核算科目不對(duì) 5、年初未分配利潤虧損110萬多,本來利潤虧損145萬多,年末未分配利潤虧損144萬多,不是太合理


鄒老師 解答
2017-03-27 15:41
鄒老師 解答
2017-03-27 16:09