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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-03-20 09:23

老師說一下具體流程可以嗎,我現(xiàn)在有點(diǎn)理不清楚

北極 追問

2017-03-20 09:25

知道了,謝謝老師

鄒老師 解答

2017-03-20 09:21

你好,根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做相關(guān)分錄就是了

鄒老師 解答

2017-03-20 09:24

你好,取得原始業(yè)務(wù)的單據(jù),做分錄,登記賬簿,出具報表

鄒老師 解答

2017-03-20 09:25

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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相關(guān)問題討論
你好,根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做相關(guān)分錄就是了
2017-03-20 09:21:13
你們是獨(dú)立核算的還是非獨(dú)立核算的?他們發(fā)給你們他們是做長期股權(quán)投資的,他們投資給你們了就是你們的錢了
2020-04-17 15:47:51
你好 學(xué)校應(yīng)該是一個法人機(jī)構(gòu)。首先,財務(wù)需要從財務(wù)角度進(jìn)行投資評估,并且結(jié)合自身經(jīng)營經(jīng)營狀況等提供決策建議。項(xiàng)目開始要做出資金測算,及時籌備資金。另外,要幫助學(xué)校建立財務(wù)架構(gòu),理順工作流程及財務(wù)規(guī)章制度等。
2021-04-02 22:16:17
你好,建議財務(wù)從籌集資金,以及資金用途去考慮。區(qū)分好資金用途,分不同資金賬戶來支付。
2021-04-02 22:00:18
你好,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-總公司
2016-12-31 20:33:38
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精選問題
  • 老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計(jì)

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025

    你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9

    同學(xué),你好 請稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計(jì) 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實(shí)現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書

    你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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