你好,我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務,她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿公司,有運費和代理報關費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調整收入額、糾正預繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

一個公司因原因要重建帳,分AB部門獨立核算,A部門拿了B部門材料,A部門付了B部門15萬,但B部門因末重建新帳,把應屬于新B部門的材料款用在舊帳,那舊B部門應該把15萬怎樣記帳
答: 借:其他應收款15 貸:未分配利潤15
材料帳已經審核完怎樣記賬 U8系統(tǒng) U8材料帳已經審核完怎樣記賬
答: 你好,請參照以下網址操作步驟:https://jingyan.baidu.com/article/63acb44aefca3161fdc17e6b.html
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買材料先交押金2000.而后付材料款5000扣除押金.付尾款3000如何記帳?交押金借:應收帳款2000貸:現(xiàn)金2000付材料款并將押金抵扣材料款如何記帳?借:應付帳款5000貨:應收帳款2000 銀行存款3000
答: 你好 交押金,借;其他應收款,貸;庫存現(xiàn)金 2000 付材料款并將押金抵扣材料款 借;應付賬款 5000 貸;其他應收款 2000 銀行存款 3000


芳 追問
2017-03-19 20:23
袁老師 解答
2017-03-19 19:44
袁老師 解答
2017-03-19 20:22
袁老師 解答
2017-03-19 20:26