- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-09-12 11:07
是的,建議你在原材料底下增設(shè)一個暫估入賬的二級科目,等到收到發(fā)票時再轉(zhuǎn)到原材料里面
收到原材料時
借:原材料---暫估入賬
貸:應(yīng)付賬款
收到發(fā)票時
借:原材料
貸:原材料---暫估入賬
差額調(diào)整應(yīng)付賬款就可以了
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1、月末,車間領(lǐng)用的材料未用完,應(yīng)該交回倉庫,如果交回倉庫的材料搬移不方便,可以辦假退料,這就是材料仍然在車間,手續(xù)上已退回倉庫,到下月初時再開具領(lǐng)料單.賬戶處理:DR:原材料 CR:生產(chǎn)成本
2、月末,車間領(lǐng)用的材料已經(jīng)用于產(chǎn)品,但該產(chǎn)品還沒全部完工,不能入庫,這就是月末在產(chǎn)品成本.月末在產(chǎn)品余額就是生產(chǎn)成本的月末余額.
2020-02-27 14:24:26

你好!借原材料 貸銀行存款等
2019-09-29 14:02:49

您好,根據(jù)出庫單和開出的發(fā)票
借:現(xiàn)金或者銀行存款或者應(yīng)收賬款等科目
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
同時或者月底結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:其他業(yè)務(wù)支出
貸:原材料
2016-11-07 16:58:23

二月份沒有做的在三月份補
2019-03-14 15:39:28

您好,根據(jù)出庫單和開出的發(fā)票
借:現(xiàn)金或者銀行存款或者應(yīng)收賬款等科目
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
同時或者月底結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:其他業(yè)務(wù)支出
貸:原材料
2016-11-07 16:58:14
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王超老師 解答
2019-09-12 11:07