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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-03-01 15:53

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出匯算清繳的時(shí)候,這一部分需要調(diào)整。

吳春華bsk 追問

2022-03-01 23:45

我做多的管理費(fèi)用呢?怎么沒看到調(diào)整

吳春華bsk 追問

2022-03-01 23:48

為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢,我上年做的是管理費(fèi)用2000,銀行存款2000。今年拿到發(fā)票,設(shè)計(jì)上年租金的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)今年還是可以抵的啊。只是上年的2000要變少了

郭老師 解答

2022-03-01 23:54

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
用這個(gè)調(diào)整
以前年度損益調(diào)整代替管理費(fèi)用
匯算清繳調(diào)增

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你好,設(shè)計(jì)人員工資計(jì)入勞務(wù)成本,相關(guān)人員社保也是計(jì)入勞務(wù)成本核算 借;勞務(wù)成本, 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保 借;應(yīng)付職工薪酬--社保 , 貸;銀行存款
2019-09-26 08:19:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出匯算清繳的時(shí)候,這一部分需要調(diào)整。
2022-03-01 15:53:31
借;銀行存款 貸;以前年度損益調(diào)整,你好,金額是這筆分錄金額的兩倍
2018-04-09 16:41:10
你好! 要按月分別計(jì)入成本費(fèi)用或者租金收入的。 出租人 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:租金收入 承租人 借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用等 貸:長期待攤費(fèi)用
2021-12-14 19:59:23
你好? 1.? ?這個(gè)是 計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 月末是轉(zhuǎn):借本年利潤 貸??管理費(fèi)用-辦公費(fèi)??
2021-06-18 19:17:18
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