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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-14 16:25

可以的,必須計提的借管理費用,工資貸,應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬,工資貸銀行存款。

云云  追問

2022-04-14 16:28

那我可以把這兩筆做在一起不。先計提再發(fā)放?,F(xiàn)在補8月的賬,工資是7月的。我就備注補計提7月的行嗎,本來是當月計提當月的對嗎?

郭老師 解答

2022-04-14 16:32

可以的,可以這么做。

云云  追問

2022-04-14 16:59

老師,收到這種發(fā)票需要怎么做賬?

郭老師 解答

2022-04-14 17:02

買來是做什么用的?

云云  追問

2022-04-14 17:12

銷售給別人

郭老師 解答

2022-04-14 17:18

借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行。

郭老師 解答

2022-04-14 17:18

銷售出去,確認收入,結轉成本就可以。

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相關問題討論
可以的,必須計提的借管理費用,工資貸,應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬,工資貸銀行存款。
2022-04-14 16:25:00
你好不對,需要按這個截圖做賬,
2021-06-09 09:50:46
您好,您是支付房嗎?應該借其他應收款貸銀行存款
2020-07-15 13:42:12
看這個交易的內(nèi)容是什么 如果是報銷 就寫報銷款
2020-06-28 10:14:53
不能需要按這個截圖去計提這個
2020-06-09 16:55:15
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