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云云
于2022-04-14 16:22 發(fā)布 ??798次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-14 16:25
可以的,必須計提的借管理費用,工資貸,應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬,工資貸銀行存款。
云云 追問
2022-04-14 16:28
那我可以把這兩筆做在一起不。先計提再發(fā)放?,F(xiàn)在補8月的賬,工資是7月的。我就備注補計提7月的行嗎,本來是當月計提當月的對嗎?
郭老師 解答
2022-04-14 16:32
可以的,可以這么做。
2022-04-14 16:59
老師,收到這種發(fā)票需要怎么做賬?
2022-04-14 17:02
買來是做什么用的?
2022-04-14 17:12
銷售給別人
2022-04-14 17:18
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行。
銷售出去,確認收入,結轉成本就可以。
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老師,我補之前的賬,看到有一筆回單是支付工資的,我直接做借管理費用,貸銀行存款, 需要計提嗎?
答: 可以的,必須計提的借管理費用,工資貸,應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬,工資貸銀行存款。
公司會計把每個月繳納職工養(yǎng)老保險工傷保險還有失業(yè)保險做成借:管理費用 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
答: 你好不對,需要按這個截圖做賬,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借管理費用,貸銀行存款的摘要寫什么呢?
答: 看這個交易的內(nèi)容是什么 如果是報銷 就寫報銷款
企業(yè)返還的穩(wěn)崗補貼可以直接計入 借:銀行存款 貸:管理費用 嗎?
討論
老師,我之前工資這塊不是沒有計提的,然后從12月份開始我就計提12月份的,等到1月份發(fā)放12月份工資 的時候就OK了但我11月份的工資當時沒計提就是直接銀行發(fā)放后,在12月份就是借:管理費用-工資,貸:銀行存款 那么我現(xiàn)在在12月份計提12月份工資,就會在12 月份入了兩次管理費用是工資(分別是11.12月份)這樣合理的嗎
這張是專票,購買酒水。能不能這樣做?借:管理費用6760 貸:銀行存款 6760
管理費用可以暫估嗎,可以借:管理費用-暫估貸:銀行存款
食堂的費用是直接報銷員來報銷了 可以直接借 管理費用 貸銀行存款嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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云云 追問
2022-04-14 16:28
郭老師 解答
2022-04-14 16:32
云云 追問
2022-04-14 16:59
郭老師 解答
2022-04-14 17:02
云云 追問
2022-04-14 17:12
郭老師 解答
2022-04-14 17:18
郭老師 解答
2022-04-14 17:18