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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-26 08:19

你好,設(shè)計(jì)人員工資計(jì)入勞務(wù)成本,相關(guān)人員社保也是計(jì)入勞務(wù)成本核算
借;勞務(wù)成本,    貸;應(yīng)付職工薪酬-社保
借;應(yīng)付職工薪酬--社保 ,     貸;銀行存款

未來(lái)不是夢(mèng)2 追問(wèn)

2019-09-26 08:21

最后也是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?

鄒老師 解答

2019-09-26 08:23

你好,是的,取得收入的時(shí)候從勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本核算

未來(lái)不是夢(mèng)2 追問(wèn)

2019-09-26 08:36

我們核算時(shí)不按單個(gè)項(xiàng)目算,因?yàn)橛袝r(shí)一個(gè)項(xiàng)目都可能好幾年。沒(méi)個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)也可以吧

鄒老師 解答

2019-09-26 08:37

你好,取得了收入就可以根據(jù)收入對(duì)應(yīng)的成本金額結(jié)轉(zhuǎn)的

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你好,設(shè)計(jì)人員工資計(jì)入勞務(wù)成本,相關(guān)人員社保也是計(jì)入勞務(wù)成本核算 借;勞務(wù)成本, 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保 借;應(yīng)付職工薪酬--社保 , 貸;銀行存款
2019-09-26 08:19:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出匯算清繳的時(shí)候,這一部分需要調(diào)整。
2022-03-01 15:53:31
借;銀行存款 貸;以前年度損益調(diào)整,你好,金額是這筆分錄金額的兩倍
2018-04-09 16:41:10
你好! 要按月分別計(jì)入成本費(fèi)用或者租金收入的。 出租人 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:租金收入 承租人 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用等 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2021-12-14 19:59:23
你好? 1.? ?這個(gè)是 計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 月末是轉(zhuǎn):借本年利潤(rùn) 貸??管理費(fèi)用-辦公費(fèi)??
2021-06-18 19:17:18
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