9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

老師,請問低于500萬設(shè)備一次性扣除,可以直接借管理費(fèi)用或生產(chǎn)成本,貸銀行存款嗎?
答: 你好 借固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用等 貸 累計(jì)折舊
看圖!注會(huì)會(huì)計(jì)租賃章節(jié),短期租賃和低價(jià)值租賃確認(rèn)成本費(fèi)用的分錄是 借:生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用等 貸:銀行存款;出租人對(duì)經(jīng)營租賃租金的處理分錄是 借:銀行存款 貸:租金收入 老師看我總結(jié)的對(duì)不對(duì),如果不對(duì),希望通過了注會(huì)考試的老師給個(gè)答案謝謝
答: 你好! 要按月分別計(jì)入成本費(fèi)用或者租金收入的。 出租人 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:租金收入 承租人 借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用等 貸:長期待攤費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師..你好..我想問一下..比如之前一直沒有計(jì)提過工資..4月份發(fā)3月份工資的時(shí)候..是借:生產(chǎn)成本-工資 10 制造費(fèi)用-工資10管理費(fèi)用-工資10 貸:應(yīng)付工資30 借:應(yīng)付工資30 貸:銀行存款10..這樣的話.我知道..在結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用.和成本的時(shí)候..把這些寫在相反的科目..那如果4月底做賬的時(shí)候計(jì)提4月份的工資..還是.借這些科目..只是沒有發(fā)銀行得分錄..那結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的時(shí)候不是就成20..結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目..也會(huì)變大..
答: 還是10 你安月計(jì)提 每次計(jì)提一個(gè)月的
我單位以前沒有計(jì)提社保和工資,直接是借:生產(chǎn)成本,貸:現(xiàn)金,借管理費(fèi)用,貸銀行存款這個(gè)都是當(dāng)月的數(shù)據(jù)
老師,我們設(shè)計(jì)公司,主要成本是設(shè)計(jì)人員工資,社保全部有公司承擔(dān),做借管理費(fèi)用,貸銀行存款。這么做可以嗎?
我上年租金做了借管理費(fèi)用,貸銀行存款,不知道可以拿到專票,今年2月出納突然給我拿回來一張租金的專票,我該怎么調(diào)整之前全部入成本的數(shù)
本來是借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 記成 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 跨年這個(gè)怎么調(diào)整?


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2021-05-22 21:50
紫藤老師 解答
2021-05-22 21:51
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2021-05-22 21:52
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