
公司收到一筆個稅返還,稅率6%借:銀行存款 貸:其他收益 應交增值稅-進項稅額(6%)這樣做分錄對嗎,能解釋一下原因嗎
答: 你好這個分錄不對這個進項應該是銷項需要繳納增值稅繳納出去的是增值稅應交稅費應交增值稅銷項
老師好,請問年末怎么結轉銷項稅額和進項稅額呢,銷項大于進項,且年底還有留抵稅額,怎么做分錄呢?我做的憑證是,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費應交增值稅-進項稅額 應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅,借:應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅??扇绻觯?應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,銀行存款會減少,能不涉及銀行存款科目嗎?我們都是每個月進項票抵扣增值稅的,且期末都有留抵
答: 你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用繳納增值稅嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,可以請教你個問題嗎?我有一筆業(yè)務不知道做的對不對:商業(yè)企業(yè)購入庫存商品:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款當月已抵扣進項稅額后來商品有問題退回:借:銀行存款貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款這樣做對嗎?
答: 你好這個是可以的,可以,可以

