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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-01-10 11:04

你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用繳納增值稅嗎?

怕黑的餅干 追問

2020-01-10 11:08

對的

怕黑的餅干 追問

2020-01-10 11:10

進項稅勾選認證抵扣的銷項稅額,沒有實際銀行存款的扣款繳稅

怕黑的餅干 追問

2020-01-10 11:14

請問怎么做分錄呢,怎樣做憑證沒有余額

怕黑的餅干 追問

2020-01-10 11:26

老師還在嗎?能否回復(fù)解答下

小惑老師 解答

2020-01-10 11:52

那你就借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額 做這筆就可以了

怕黑的餅干 追問

2020-01-10 11:56

進項稅額和銷項稅額的差額呢

怕黑的餅干 追問

2020-01-10 11:57

銷項大于進項,需要繳稅,年底有留抵稅額,是意味著進項大于銷項嗎?

小惑老師 解答

2020-01-10 12:36

你按照銷項稅額寫進項金額 剩余結(jié)轉(zhuǎn)下年了

怕黑的餅干 追問

2020-01-10 12:42

沒太明白,完整的分錄是怎樣的?

怕黑的餅干 追問

2020-01-10 12:43

我之前做的憑證是對的嗎?沒明白這結(jié)轉(zhuǎn)

小惑老師 解答

2020-01-10 14:07

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額這個分錄
剩余進項稅額的余額到下一年

怕黑的餅干 追問

2020-01-10 15:27

留抵稅額是單獨做憑證嗎?

怕黑的餅干 追問

2020-01-10 15:28

進項,銷項稅額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?銷項大于進項稅額分錄怎么做?

怕黑的餅干 追問

2020-01-10 15:30

結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步驟嗎?那不還是轉(zhuǎn)到未交增值稅了?

小惑老師 解答

2020-01-10 15:31

留底不用單獨做憑證的

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,可以這么做的。
2020-10-07 10:18:34
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