
去年暫估入賬商品,今年2月時才開發(fā)票,但還是未付款,這樣2月賬應該怎么做分錄呀?
答: 你好!你先紅字沖減之前暫估的 然后借庫存商品等 貸應付賬款。
公司17年12月購買了一批材料,當時未收到發(fā)票,所以做賬的時候先做了暫估入賬,分錄為圖一所示,現(xiàn)18年5月收到了對方開過來的發(fā)票,該如何做分錄?
答: 紅沖重做即可 。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進貨:款項已經付了沒收到發(fā)票怎么做分錄,不想暫估入賬銷售:當月開票給對方,沒收到款,怎么做分錄。 麻煩老師寫一下分錄 這月和下月的
答: 1.借應收賬款/預付賬款貸銀行 2.借應收賬款貸主營業(yè)務收入貸銷項 借主營業(yè)務成本貸庫存


宋生老師 解答
2017-03-10 14:07
宋生老師 解答
2017-03-10 15:32