老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

老師, 請(qǐng)問是全年招待費(fèi)發(fā)票不能超過營(yíng)收的千分之五還是抵減所得稅不能超過千分之五?
答: 不能超過收入的千分之五,就是允許扣除的范圍。
所得稅 業(yè)務(wù)招待費(fèi)
答: 為什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)是支出,同理的還有公會(huì)經(jīng)費(fèi),職工福利費(fèi),教育經(jīng)費(fèi)這些都是支出,為什么要加進(jìn)所得額里去計(jì)算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅匯算清繳中業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)減怎么做
答: 根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%與收入的0.5%兩者孰低來取數(shù) 超過的就調(diào)減

