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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-07 08:56

都不能手寫,都要機(jī)打了

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相關(guān)問題討論
都不能手寫,都要機(jī)打了
2017-03-07 08:56:31
天然氣機(jī)打發(fā)票,最近才規(guī)定的,必須用車牌號才可以打發(fā)票。這個車牌號就在付款單位名稱后面。 也就是說付款單位名稱除了公司的名稱外,緊跟在后面還有一個車牌號。請問這樣的可以報銷嗎?
2015-10-10 15:43:36
服務(wù)業(yè)機(jī)打發(fā)票沒有付款單位名稱怎么辦不能報銷 服務(wù)業(yè)機(jī)打發(fā)票有時付款單位是空白 有時付款單位 是個人 有時付款單位是 00000,這樣的不能報銷,發(fā)票不規(guī)范、抬頭簡寫原則上都不允許報銷,發(fā)票抬頭為個人,相當(dāng)于為員工承擔(dān)的款項(xiàng),更不允許報銷
2014-09-12 10:37:32
你好,納稅識別號,這個就是你的稅號。
2021-12-14 10:11:00
你好,不可以的 不可以手工書寫
2016-10-13 08:28:25
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精選問題
  • 老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025

    你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9

    同學(xué),你好 請稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實(shí)現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書

    你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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