
比如去年收到進賬發(fā)票了。后面今年匯算清繳后那個發(fā)票作廢了,做損益調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做,然后怎么理解?進項稅轉(zhuǎn)出怎么處理。我看原來會計處理看不懂
答: 同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
咨詢個問題 當(dāng)月收到的發(fā)票 本月已經(jīng)認(rèn)證了開票方又把發(fā)票作廢了我們只做進項稅轉(zhuǎn)出就可以了么進項稅轉(zhuǎn)出只在下月報稅的時候處理么還要做什么會計處理嗎可以具體講一下嗎
答: 您好!是的。在下個月報稅的時候轉(zhuǎn)出來。 建議你先找專管員說明情況,看他要求你怎么處理,不要等被查到后再處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
作廢發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出的問題,如果作廢發(fā)票作進項轉(zhuǎn)出,那應(yīng)付不是增加了嗎,當(dāng)時進發(fā)票時借庫存商品 進項稅額 貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)只做進項稅額轉(zhuǎn)出,我這應(yīng)付賬款怎么處理
答: 你好,只是把對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出,應(yīng)付賬款并沒有增加的








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六姐 追問
2022-01-11 08:37
樸老師 解答
2022-01-11 08:38