
老師 您好 1.我公司22年異常發(fā)票屬期25年5月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 會(huì)計(jì)分錄如何處理2.專管員要求更正22年匯算清繳(成本轉(zhuǎn)出) 會(huì)計(jì)分錄如何處理
答: 你好,這個(gè)要先確認(rèn)一下,你22年如何做的分錄。
老師,你好,我上月做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)月繳納怎么做分錄,另外去年7月份的發(fā)票異常了,匯算清繳還要體現(xiàn)出來嗎?
答: 您好,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司有2張失控進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出來了,稅務(wù)要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,而且在2017年匯算清繳的時(shí)候讓我們把成本轉(zhuǎn)出來,,這個(gè)轉(zhuǎn)出成本應(yīng)該怎么弄呢
答: 您好,轉(zhuǎn)出成本,賬上可以不做處理,就是在匯算清繳時(shí)調(diào)整數(shù)據(jù),或者賬上做分錄也行,借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本),負(fù)數(shù),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,或者應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。








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有責(zé)任心的八寶粥 追問
2025-06-16 11:04
宋生老師 解答
2025-06-16 11:08