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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-11-16 15:23

你好同學,這種情況咱可以不用匯算清繳調整的,直接在今年調整沖減,,今年的成本也是可以的。

曉娜 追問

2022-11-16 15:24

那科目要怎么做呢

李霞老師 解答

2022-11-16 15:26

你好,借主營業(yè)務成本貸應交稅費、應交增值稅進項稅額轉出。

曉娜 追問

2022-11-16 15:38

老師,稅務局是讓我們更改2021年的增值稅報表做進項轉出的,這樣也可以沖減今年的嗎

李霞老師 解答

2022-11-16 15:42

你好,如果說讓你更改的報表的話,嗯,那你需要更改匯算清繳的表格,直接打開匯算清繳的那個表格,打開納稅調整項目表,在第三十行那里進行調整就可以。

曉娜 追問

2022-11-16 16:03

這樣對嗎???

李霞老師 解答

2022-11-16 16:07

你好同學,咱們的賬載金額是填,這,個數,稅收金額應該是零才對。這樣才能調增,

曉娜 追問

2022-11-16 16:13

老師,為什么要調增呀,既然要計到主營業(yè)務成本,不能稅前扣除嗎

李霞老師 解答

2022-11-16 16:22

你好同學,不好意思啦,我想錯了,剛才有個同學問我另外一個問題,也是匯算清繳的,你這個是要調減的,因為咱要增加主營業(yè)務成本,要減少利潤,所以這個是要調節(jié)。

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相關問題討論
18年做進項稅額轉出,成本匯算時調減。
2019-05-23 10:10:13
你好同學,這種情況咱可以不用匯算清繳調整的,直接在今年調整沖減,,今年的成本也是可以的。
2022-11-16 15:23:19
您好進項稅額轉出,需要看你不含稅之前做啥
2021-05-29 05:59:05
您好 納稅調整項目明細表扣除類 其他欄次調減
2021-06-08 14:52:43
同學你好 外購商品用于捐贈,進項稅轉出。匯算時視同銷售表填么——是需要填的;
2022-04-01 17:02:57
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