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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-27 10:10

現(xiàn)在是發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證了 對(duì)方誤點(diǎn)作廢   我想說(shuō)還要做什么進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理

sancy 追問(wèn)

2016-09-27 10:14

1.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么處理2.如果本月原來(lái)增值稅是3000 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出500   那么當(dāng)月的應(yīng)交增值稅是不是按2500計(jì)提  3.本月附加稅是不是也按2500計(jì)提

宋生老師 解答

2016-09-27 10:02

您好!是的。在下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出來(lái)。
建議你先找專管員說(shuō)明情況,看他要求你怎么處理,不要等被查到后再處理

宋生老師 解答

2016-09-27 10:13

您好!這個(gè)要看你是買什么了。
原發(fā)票入的是什么科目進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就入什么科目。假如是原材料,那么這筆稅金就進(jìn)原材料如下:
借:原材料
           貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

宋生老師 解答

2016-09-27 10:16

您好!分錄上面說(shuō)了。
你說(shuō)的原來(lái)的增值稅是3000是進(jìn)項(xiàng)3000還是銷項(xiàng)3000,還是應(yīng)交的有3000.
如果你應(yīng)交的有3000,那么現(xiàn)在就該交3500,附加稅也按3500計(jì)算。

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您好!是的。在下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出來(lái)。 建議你先找專管員說(shuō)明情況,看他要求你怎么處理,不要等被查到后再處理
2016-09-27 10:02:04
你好,只是把對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)付賬款并沒(méi)有增加的
2018-03-06 10:26:24
你好,對(duì)應(yīng)這個(gè)可以直接勾選平臺(tái) 那個(gè)勾選抵扣,這已抵扣,你查詢之后前面框√ 你=去掉就可以,這樣不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,分錄不需要做了,對(duì)方拿走發(fā)票你不需要做賬
2021-04-30 08:39:24
您好!這個(gè)作廢是不會(huì)有處罰的
2019-10-12 12:01:35
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-01-11 06:21:04
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