老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答

問(wèn)題1:對(duì)于非應(yīng)稅收入的項(xiàng)目,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,那可不可以直接開(kāi)普通發(fā)票?問(wèn)題2:我們是一般納稅人,這個(gè)錢有四十多萬(wàn),開(kāi)普通發(fā)票一次性開(kāi)這么多會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?問(wèn)題3:我們針對(duì)這筆非應(yīng)稅項(xiàng)目取得普票后(成本),我們這筆業(yè)務(wù)可以收入成本齊平也就是沒(méi)有利潤(rùn)嗎?問(wèn)題4:如果非要有利潤(rùn)的話,最低多少合適呢?
答: 問(wèn)題1:對(duì)于非應(yīng)稅收入的項(xiàng)目,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,那可不可以直接開(kāi)普通發(fā)票?【回答:非稅收入不允許開(kāi)發(fā)票】 問(wèn)題2:我們是一般納稅人,這個(gè)錢有四十多萬(wàn),開(kāi)普通發(fā)票一次性開(kāi)這么多會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?【回答:非稅收入不允許開(kāi)發(fā)票】 問(wèn)題3:我們針對(duì)這筆非應(yīng)稅項(xiàng)目取得普票后(成本),我們這筆業(yè)務(wù)可以收入成本齊平也就是沒(méi)有利潤(rùn)嗎?【實(shí)際情況是這樣就可以的】 問(wèn)題4:如果非要有利潤(rùn)的話,最低多少合適呢?【沒(méi)有具體規(guī)定】
一般納稅人將購(gòu)買的貨物用于()時(shí),其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予折扣a非應(yīng)稅項(xiàng)目b職工福利c對(duì)外投資d生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品
答: 你這個(gè)是幾時(shí)的要是最新的acd都是可以抵扣的,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅人取得的專用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的專票進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,所稱的非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目包括哪些?。恐x謝
答: 這個(gè)是營(yíng)改增之前的說(shuō)法 比如用自產(chǎn)貨物用于不動(dòng)產(chǎn)建造,自產(chǎn)貨物本來(lái)是需要繳納增值稅,而不動(dòng)產(chǎn)建造是繳納營(yíng)業(yè)稅項(xiàng)目,所以就是用于非增值稅應(yīng)稅(營(yíng)業(yè)稅)項(xiàng)目


妞妞樂(lè)兒 追問(wèn)
2021-12-30 22:46
鐘存老師 解答
2021-12-31 10:10