老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn),補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中規(guī)定,我公司印花稅由對方公司承擔,對方將印花稅款打入我公司賬戶,我公司應怎么做賬?
答: 你好! 收到時 借:銀行存款 貸:其他應付款-印花稅 支付時 借:其他應付款-印花稅 貸:銀行存款
公司之前是別人的,后面接手的人把之前的人交了印花稅和滯納金?,F(xiàn)在那個人把錢打到公司賬戶了怎么做賬 之前這么做的
答: 其他應收款 這個就不要做你們單位的費用 借銀存貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配 你們支付的時候借其他應收貸銀存 還回來借銀存貸其他應收
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:退印花稅,怎么出分錄?公司賬戶以前有凍結(jié)劃款,怎么處理分錄?謝謝
答: 你好 是稅局退給你多繳納的話 借銀行存款貸應交稅費-應交印花稅 借稅金及附加負數(shù) 貸應交稅費-應交印花稅 凍結(jié)劃款是什么情況?


藍色星空 追問
2021-12-30 13:47
小五子老師 解答
2021-12-30 13:48
藍色星空 追問
2021-12-30 13:58
小五子老師 解答
2021-12-30 14:06
藍色星空 追問
2021-12-30 14:10
小五子老師 解答
2021-12-30 14:14
藍色星空 追問
2021-12-30 14:44
小五子老師 解答
2021-12-30 14:45