請(qǐng)問(wèn)之前暫估成本,現(xiàn)在確定不能取得發(fā)票怎樣處理? 問(wèn)
是的,紅沖之前的分錄 答
老師您好,小規(guī)模,做運(yùn)動(dòng)培訓(xùn),購(gòu)入除顫器9999元以備 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn),按5年折舊就行 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下,公司給員工繳納的個(gè)人所得稅,員工 問(wèn)
您好,支付 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到做相反的分錄 答
找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題? 答
投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品需要什么條件? 問(wèn)
已經(jīng)開(kāi)發(fā)完成了,沒(méi)法再轉(zhuǎn)回開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的 答

老師,年底未開(kāi)票金額增值稅及附加稅都繳納了,現(xiàn)在沖未開(kāi)票金額,增值稅沖完,附加稅怎么沖?
答: 同學(xué),你好。未開(kāi)票收入,直接沖減當(dāng)期收入,當(dāng)月計(jì)提時(shí),就計(jì)提沖減后的,不用再?zèng)_一次的。
小規(guī)模納稅人,季度只代開(kāi)了專(zhuān)票,交了增值稅和附加稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,有代開(kāi)專(zhuān)票的金額,但附加稅系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算是0,附加稅含代開(kāi)付附加稅的金額嗎?
答: 附加稅的計(jì)稅依據(jù)是本季度要繳增值稅,代開(kāi)的專(zhuān)票是含在你的計(jì)稅依據(jù)里面
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑業(yè)預(yù)繳,增值稅及附加稅申報(bào)表附表填的預(yù)繳金額是增值稅金額,還是增值稅和附加稅一起的金額
答: 增值稅申報(bào),就是填列增值稅的預(yù)交金額
老師,我們是小規(guī)模,開(kāi)票金額就是106000,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的這個(gè)要不要填啊
老師,財(cái)務(wù)軟件中增值稅金額一定要和附加稅金額匹配嗎,就是增值稅金額乘以附加稅率,一定等于附加稅金額嗎?
老師好 我們是小規(guī)模 如果季度包括專(zhuān)票開(kāi)票金額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),只需要繳納專(zhuān)票部分的增值稅及附加稅吧?普票部分還是免稅的吧?








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2021-12-23 13:49
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2021-12-23 13:57