
老師,年底未開(kāi)票金額增值稅及附加稅都繳納了,現(xiàn)在沖未開(kāi)票金額,增值稅沖完,附加稅怎么沖?
答: 同學(xué),你好。未開(kāi)票收入,直接沖減當(dāng)期收入,當(dāng)月計(jì)提時(shí),就計(jì)提沖減后的,不用再?zèng)_一次的。
小規(guī)模納稅人,季度只代開(kāi)了專票,交了增值稅和附加稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,有代開(kāi)專票的金額,但附加稅系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算是0,附加稅含代開(kāi)付附加稅的金額嗎?
答: 附加稅的計(jì)稅依據(jù)是本季度要繳增值稅,代開(kāi)的專票是含在你的計(jì)稅依據(jù)里面
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
附加稅是按應(yīng)繳納增值稅交,還是按開(kāi)發(fā)票金額繳納附加稅
答: 你好!按實(shí)際應(yīng)交的增值稅來(lái)填。

