
附加稅是按應(yīng)繳納增值稅交,還是按開發(fā)票金額繳納附加稅
答: 你好!按實(shí)際應(yīng)交的增值稅來(lái)填。
老師,年底未開票金額增值稅及附加稅都繳納了,現(xiàn)在沖未開票金額,增值稅沖完,附加稅怎么沖?
答: 同學(xué),你好。未開票收入,直接沖減當(dāng)期收入,當(dāng)月計(jì)提時(shí),就計(jì)提沖減后的,不用再?zèng)_一次的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
代開的增值稅發(fā)票已繳納增值稅了,在計(jì)算附加稅時(shí)是不是要加上代開票增值稅
答: 是的


冉冉 追問
2017-11-06 12:29
宋生老師 解答
2017-11-06 13:34
冉冉 追問
2017-11-06 13:35
宋生老師 解答
2017-11-06 13:36