
原材料暫估入庫(kù),月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,除了把原會(huì)計(jì)分錄做紅沖,按實(shí)際的入庫(kù)原材料,結(jié)轉(zhuǎn)分錄還需要紅沖,重做會(huì)計(jì)分錄嗎?謝謝!
答: 你好,借:原材料-暫估入庫(kù) 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)票來(lái)后,紅字沖回 借:原材料-暫估入庫(kù) 紅字金額 貸:應(yīng)付賬款 紅字金額 然后做出正確的分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
2019年暫估原材料170萬(wàn),且暫估材料已在18年結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。分錄為:借:原材料-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估;借:庫(kù)存商品,貸:原材料-暫估;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。這部分暫估材料發(fā)票已在2020年3月收到,請(qǐng)問(wèn)這部分如何做分錄?
答: 你好 收到發(fā)票多少的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好!去年出售商品時(shí)進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票未到,我做如下會(huì)計(jì)分錄 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:主營(yíng)成本 貸:原材料-暫估 今年1月份已收到暫估進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄!請(qǐng)解答一下。
答: ?你好? ? ?收到了發(fā)票了? ?與你們實(shí)際的暫估金額是否是一致的?? ?


持之以恒 追問(wèn)
2021-12-20 09:39
紫藤老師 解答
2021-12-20 09:39
持之以恒 追問(wèn)
2021-12-20 09:46
紫藤老師 解答
2021-12-20 09:48