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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-03 11:14

那暫估的差價,和領(lǐng)用原材料時的生產(chǎn)成本直接材料呢,這要怎么處理,我們是生產(chǎn)制造業(yè)

翰寶貝 追問

2017-03-03 11:25

跨年了給個具體分錄吧老師

宋生老師 解答

2017-03-03 11:11

你好!你之前關(guān)于這個怎么做的分錄全部紅字沖減。然后借原材料 4245 貸應(yīng)付賬款等4245

宋生老師 解答

2017-03-03 11:17

您好!多了就沖減,少了就補充計入生產(chǎn)成本。

宋生老師 解答

2017-03-03 11:28

您好!跨年了也是可以。借生產(chǎn)成本-直接材料 貸原材料等。

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相關(guān)問題討論
你好,借;原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2020-01-15 15:57:12
你好,不明白的地方具體是? 暫估入庫 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2019-05-20 09:08:43
是的,需要貼入庫單,
2020-03-28 14:29:52
沖減暫估入賬的分錄
2020-03-21 10:33:11
您好!借原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估。金額寫負(fù)數(shù)。
2016-12-05 08:37:55
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