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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-13 11:11

你好,借其他應收款你貸其他應付款老板。

安宇沫 追問

2021-12-13 11:44

那老師收到領導的轉(zhuǎn)賬后,我支付了稅款滯納金,借其他應付款-稅收滯納,貸營業(yè)外支出稅收滯納金 是這樣嗎

郭老師 解答

2021-12-13 11:46

你好,借營業(yè)外支出貸其他應付款。

郭老師 解答

2021-12-13 11:47

你這個分錄做反啦。

安宇沫 追問

2021-12-13 12:36

老師這3筆相關的,第二和第三,貸方其他應收還是其他應付,

郭老師 解答

2021-12-13 12:37

都是做其他應收款里面的,和前面的借方是一樣的。

安宇沫 追問

2021-12-13 13:38

老師收到老板的錢,這種可以作為原始憑證嗎

郭老師 解答

2021-12-13 13:39

可以的,可以這么做的。

安宇沫 追問

2021-12-13 13:43

好的謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-13 13:49

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,可能是賬面庫存現(xiàn)金余額不足以支付所有工資,所以就做了一筆現(xiàn)金借款用來發(fā)放工資
2020-01-11 16:54:38
借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款
2019-06-05 12:22:30
你好,第一種是相當于借款,第二種股東的意思可能是做成投資款不欠股東錢,如果不是投資款那這么做就是不對的
2017-06-20 11:05:41
你好 分公司的嗎 營業(yè)外收入
2020-03-04 22:18:43
你好,這分錄并沒有錯誤啊 計入借方負數(shù)1萬,與計入貸方正數(shù)1萬,結(jié)果是一樣的啊
2019-07-31 17:26:11
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