
老師,你好,我公司賬上庫存現(xiàn)金借方余額952元其他應(yīng)付款貸方1000元,現(xiàn)把952元歸還,其他應(yīng)付款還剩48元無法償還,那這個要怎么做分錄,因為準備注銷公司,在申報報表
答: 借,其他應(yīng)付款1000 貸,庫存現(xiàn)金952 營業(yè)外收入48
你好老師,領(lǐng)導(dǎo)給我微信轉(zhuǎn)賬,怎么做分錄呢,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款嗎
答: 你好,借其他應(yīng)收款你貸其他應(yīng)付款老板。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借別人款,之前會計錄入公司股東,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——XX?,F(xiàn)在要調(diào)整給別人,應(yīng)該什么做分錄
答: 您好!借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)付款 只是二級科目不同。


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2020-01-11 16:56
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2020-01-11 16:57
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2020-01-11 16:57
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2020-01-11 17:00
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2020-01-11 17:03
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2020-01-11 17:06
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2020-01-11 17:08