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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-11-19 17:26

是的,需要報(bào)銷單發(fā)票,銀行回單等。

春風(fēng)十里,不如悅己 追問

2021-11-19 17:27

我都沒有這報(bào)銷單怎么辦?

玲老師 解答

2021-11-19 17:31

。那就執(zhí)行你單位的管理制度。

春風(fēng)十里,不如悅己 追問

2021-11-19 17:32

沒有制度

玲老師 解答

2021-11-19 17:35

那問一下你單位領(lǐng)導(dǎo),咱們不要私自做主,后面出事兒了,那就咱負(fù)責(zé)任了。

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相關(guān)問題討論
你好,憑證的順序,記賬憑證、報(bào)銷單、原始憑證。
2019-08-26 11:03:11
您好: 建議您在記賬憑證后粘貼報(bào)銷單,在報(bào)銷單后粘貼原始憑證。
2019-08-20 09:15:36
算,這個(gè)需要貼后面
2019-10-24 09:01:11
您好!1張就可以了。要附在憑證后面
2017-10-20 13:42:09
您好!10張?jiān)紤{證貼在一張?jiān)紤{證粘單上,在記賬憑證附件處寫粘貼單的數(shù)量。一張?jiān)紤{證粘貼單算一張?jiān)紤{證,其他不在粘貼單上的原始憑證就是一張算一張。
2021-05-17 10:42:22
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精選問題
  • 老師你好!我公司支付對(duì)方100萬的貨款,但是我只收

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025

    你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9

    同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對(duì)公戶2萬4

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)少計(jì) 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn),分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實(shí)現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請(qǐng)問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書

    你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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