
老師,我是7月份開始接手做內(nèi)帳的,買了金蝶軟件,然后試算平衡的就放其他應(yīng)付款了,有些比如庫存,以前就已經(jīng)付款了的,對方科目就放其他應(yīng)付款-期初調(diào)整了,這是不用付的,我怎么才能把它調(diào)整掉?
答: 同學(xué),你好 已經(jīng)付了款的,應(yīng)該做在銀行存款
我的其他應(yīng)付款-期初調(diào)整 期末有4百多萬余額,這些是不用再支付的,一部份是7月份建帳時為了試算平衡放的,還有的是補(bǔ)入的庫存(7月以前已經(jīng)付款了的),這些年底我怎么調(diào)整掉?我做的是內(nèi)帳,
答: 你好同學(xué),內(nèi)帳不需要考慮稅的話,不用支付的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,補(bǔ)庫存的和試算平衡的調(diào)未分配利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,之前代我的人把工程上的個稅做分錄到其他應(yīng)付款了,就是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。我再怎么給它調(diào)整回來啊,直接做借稅金及附加 貸其他應(yīng)付款 可以嗎
答: 你好? ?你個稅 也不能走稅金及附加科目去體現(xiàn)的。? ?這個 是個人承擔(dān)的 你走 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅貸? ?其他應(yīng)付款




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



微信用戶 追問
2021-11-07 18:16
微信用戶 追問
2021-11-07 18:18
小菲老師 解答
2021-11-07 18:18
微信用戶 追問
2021-11-07 18:20
小菲老師 解答
2021-11-07 18:29
微信用戶 追問
2021-11-07 18:31
小菲老師 解答
2021-11-07 18:35
微信用戶 追問
2021-11-07 18:37
微信用戶 追問
2021-11-07 18:39
小菲老師 解答
2021-11-07 18:40
微信用戶 追問
2021-11-07 18:41
小菲老師 解答
2021-11-07 18:43
微信用戶 追問
2021-11-07 18:44
小菲老師 解答
2021-11-07 19:01