
做2018年匯算清繳時 一筆其他應付款不用付了;就調整在了3月份賬里面 其他應付款轉了以前年度損益調整;在2018年12月份報表里面怎么調整,
答: 您好,12月份的報表不需要填的,還按您原來的報表填寫,要調整可以匯算清繳的時候填在跨年度的調整項里面
老師我有一些固定資產是以前沒建賬的時候購買的,上一個會計把固定資產暫估入賬,掛到其他應付款了,怎么轉出來呀!數(shù)字太大走以前年度損益調整可以嗎?匯算清繳的時候會納稅調增多少?怎么調
答: 要不我怎么轉出來
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想請教下,2019年的房租費,2020年老板拿到2020年開的發(fā)票來報銷,我入了以前年度損益調整科目,那請問在做2019年度的匯算清繳時我需要調整什么或者填寫哪張表格???做賬是借:其他應付款-老板 貸:銀行存款 借:以前年度損益調整 貸:其他應付款
答: 可以抵扣所得稅。


啦啦啦 追問
2019-04-10 17:01
文老師 解答
2019-04-10 20:47