
做2018年匯算清繳時 一筆其他應(yīng)付款不用付了;就調(diào)整在了3月份賬里面 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)了以前年度損益調(diào)整;在2018年12月份報表里面怎么調(diào)整,
答: 您好,12月份的報表不需要填的,還按您原來的報表填寫,要調(diào)整可以匯算清繳的時候填在跨年度的調(diào)整項(xiàng)里面
老師我有一些固定資產(chǎn)是以前沒建賬的時候購買的,上一個會計把固定資產(chǎn)暫估入賬,掛到其他應(yīng)付款了,怎么轉(zhuǎn)出來呀!數(shù)字太大走以前年度損益調(diào)整可以嗎?匯算清繳的時候會納稅調(diào)增多少?怎么調(diào)
答: 要不我怎么轉(zhuǎn)出來
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想請教下,2019年的房租費(fèi),2020年老板拿到2020年開的發(fā)票來報銷,我入了以前年度損益調(diào)整科目,那請問在做2019年度的匯算清繳時我需要調(diào)整什么或者填寫哪張表格啊?做賬是借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款
答: 可以抵扣所得稅。


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2016-11-30 13:39
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2016-11-30 13:40
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