企業(yè)為甲乙雙方提供技術(shù)服務(wù)達(dá)成項(xiàng)目合作成功后 問
你好,這個沒辦法確定,你是一般納稅人還是小規(guī)模,是小微企業(yè)嗎? 答
老師好,看網(wǎng)上的解釋,人工成本包括職工工資總額、 問
社會保險費(fèi)是指單位部分的哈 答
公司分紅轉(zhuǎn)錢給股東或者法人,不用還,如果正確做賬 問
你好,這個是分紅的話, 借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)付利潤 然后支付的時候,借應(yīng)付利潤,貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅。 答
您好~想了解:如果公司之間存有大額借款,到期對方無 問
您好,這個的話,是可以不做賬的,這個業(yè)務(wù) 答
同問,這個如何24年暫估成本沒回來發(fā)票,然后匯繳時 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

以前年度損益,會影響到資產(chǎn)負(fù)債表嗎?還是會影響到企業(yè)所得稅季報?還是匯算清繳?
答: 你好 這個科目最終是影響未分配利潤 所以影響資產(chǎn)負(fù)債表? 不影響季報 和匯算?
以前年度損益調(diào)整可以在企業(yè)所得稅季度申報表稅前抵扣嗎?
答: 你好,以前年度損益調(diào)整是不能在本年度所得稅前扣除的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當(dāng)時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是:借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38現(xiàn)在申報財(cái)務(wù)報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對,相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表,19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢??
答: 你好,同學(xué)。 你調(diào)整了以前年度損益,你這報表間就會相關(guān)這個數(shù),這是正常的。


石頭剪刀布 追問
2021-10-29 14:06
玲老師 解答
2021-10-29 14:13
石頭剪刀布 追問
2021-10-29 14:17
玲老師 解答
2021-10-29 14:20