電商企業(yè),同一個客戶每個月都有購買,全部做了未開 問
您好,把未開票的紅沖掉,然后用開了票的再做收入 答
老師,早上好,別人開給我們的發(fā)票紅沖了,已經(jīng)申報了 問
若是跨月后,紅沖的,發(fā)票紅沖了不要更正申報表 答
老師不含稅要是開票的話是乘以1.13還是除以0.87. 問
你好,不含稅要是開票的話是乘以1.13 答
老師 小規(guī)模納稅人取得專票 一定要認(rèn)證嗎 問
同學(xué),你好 不認(rèn)證也不抵扣 可以嗎 可以的 答
老師有一個問題想請教一下小微什么條件下會取消 問
3個條件其中任何一個不滿足了就取消了 答

有進(jìn)項稅,銷項稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這些科目的詳細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
答: 您好!1、收到進(jìn)項發(fā)票時:借:庫存商品/原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款 2、開具發(fā)票出去時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 3、若進(jìn)項大于銷項則沒有轉(zhuǎn)出分錄 4、若銷項大于進(jìn)項,則:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5、繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,請增值進(jìn)項比銷項稅多分錄怎么寫?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄寫,進(jìn)項多的那部分金額寫到哪個科目呢?
答: 你好;? 進(jìn)項稅大于銷項稅; 你可以? 做 借銷項稅;? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 進(jìn)項稅;? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?;或者可以暫時不轉(zhuǎn)的??? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅稅金,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出什么時候做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,還是一直放在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面,還是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
答: 你好 看下 :結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


