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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-10 08:58

進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 
然后有個(gè)差額,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),這個(gè)差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 
這個(gè)也是你需要繳納的增值稅

郭老師 解答

2019-04-10 08:58

年底最好別有余額,一會(huì)你查帳方便

王小雷 追問

2019-04-10 08:59

好的謝謝

郭老師 解答

2019-04-10 09:05

不用客氣的

王小雷 追問

2019-04-10 09:18

以前年度的沒有轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里,3月份一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?

郭老師 解答

2019-04-10 09:20

可以的,今年可以補(bǔ)的

王小雷 追問

2019-04-10 09:21

謝謝老師

郭老師 解答

2019-04-10 09:27

不用客氣的,滿意請(qǐng)五星好評(píng),謝謝

王小雷 追問

2019-04-10 10:06

老師一般納稅人的無票收入,增值稅主表第三行不用填寫?

郭老師 解答

2019-04-10 10:10

不填寫,納稅檢查的才需要

王小雷 追問

2019-04-10 10:11

好的謝謝老師

郭老師 解答

2019-04-10 10:14

不用客氣的,滿意請(qǐng)五星好評(píng),謝謝

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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,實(shí)際有增值稅要交就做此筆分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,代:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,沒有稅交不需要做分錄。
2017-08-01 10:39:58
是的,你的理解是對(duì)的
2019-05-29 10:00:59
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
您好,不對(duì)的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
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