一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額入未交增值稅科目還是把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)生額都轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下呀。都轉(zhuǎn)的話未交增值稅余額就是應(yīng)繳稅額。怎么結(jié)轉(zhuǎn)還一些。進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)年底應(yīng)該有余額還是沒有余額好呀?
王小雷
于2019-04-10 05:44 發(fā)布 ??1713次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-10 08:58
進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
然后有個(gè)差額,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),這個(gè)差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
這個(gè)也是你需要繳納的增值稅
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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,實(shí)際有增值稅要交就做此筆分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,代:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,沒有稅交不需要做分錄。
2017-08-01 10:39:58

是的,你的理解是對(duì)的
2019-05-29 10:00:59

你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

您好,不對(duì)的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
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