老師,公司的賬上是虧損的,但是老板又強(qiáng)制的交了42 問
同學(xué),你好 你的意思是老板分紅了??分紅了210萬?? 答
老師好,我想做個財務(wù)預(yù)測表,包含收入,成本,費用的,有 問
同學(xué)你好 下載中心去找找看會計學(xué)堂文檔下載中心_會計實用文檔報表下載專區(qū)-會計學(xué)堂 http://jiajuren.cn/download/ 答
印章的二級明細(xì)做什么? 問
可入 管理費用-辦公費 答
老師,請問對方企業(yè)變更名稱之前未開發(fā)票 變更后要 問
您好,是的,這個就按變更后的來開發(fā)票的 答
老師問一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計 問
以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金 ,差額交個稅,交的個稅不能低于應(yīng)分的利潤*20% 答

增值稅科目的銷項稅和進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交費費-未交增值稅
我的問題不難,請老師認(rèn)真看一下,謝謝,請問老師,4月份的時候我們因為賬務(wù)多,先報的增值稅,后來慢慢補(bǔ)上賬務(wù)的,那么是不是入庫,進(jìn)項稅,收入,銷項稅,這四個科目不能增減變動了,其他科目可以增減變動?
答: 您好,4月份先報的增值稅,賬務(wù)后來慢慢補(bǔ)的,最后賬上要保證,4月收入和增值稅申報表上的收入一樣,4月的銷項稅和申報表上的銷項稅一樣,進(jìn)項要一樣,未繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)要跟申報表最終的應(yīng)交增值稅一樣。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!我是一般人,上個月計提的銷項稅減去進(jìn)項稅,是我這個月交的增值稅,我這個月交的稅款,走在增值稅的哪個科目嗎?我看增值稅下面有好幾個3級科目,我交實際交銀行的稅款走在哪個科目?
答: 學(xué)員您好,一般納稅人的增值稅常用分錄: 1,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 2,結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3, 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 4, 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 5,繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款


笑笑老師 解答
2017-02-09 10:51
笑笑老師 解答
2017-02-09 11:04