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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-01-11 11:51

是的,如果你存在要繳納的增值稅,是要結(jié)轉(zhuǎn)的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-11 16:58

老師,問下280元開票的發(fā)票怎么做賬??

辜老師 解答

2019-01-11 17:05

發(fā)生時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款   
抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅  貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-11 17:21

老師建筑行業(yè)在年末成本比收入多,成本是按什么比例結(jié)轉(zhuǎn)呢

辜老師 解答

2019-01-11 17:23

你收入是按什么確認(rèn)的,一般建筑行業(yè)是按完工百分比確認(rèn)收入成本的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是的,如果你存在要繳納的增值稅,是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-11 11:51:48
你好 看下老師給你發(fā)的圖片
2020-01-14 10:36:34
您好,是的 當(dāng)月已繳納的增值稅使用已交稅金這個(gè)科目,繳納稅款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
2019-02-15 08:41:27
這個(gè)是要看你,增值稅應(yīng)交和未交有沒有設(shè)置核算的子科目,如果設(shè)置了,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到該科目,期末余額就是下一年的期初余額。
2020-01-28 10:34:04
你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。
2019-05-19 20:31:47
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