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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-01-04 10:25

一、進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是:
借:管理費用——招待費(或銷售費用——招待費等科目)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
二、期末需要結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅,分錄是:
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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您好 前面招待費的已入賬這樣寫分錄正確的 個人消費的不入賬的專票可以做勾選不抵扣操作不需要寫分錄
2020-01-06 18:37:56
你好 是的 不過結(jié)轉(zhuǎn)的時候 是借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00
一、進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是: 借:管理費用——招待費(或銷售費用——招待費等科目) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 二、期末需要結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅,分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2021-01-04 10:25:05
分錄對的 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-29 16:31:30
您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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